logo destek

  •  

    Logo GO3, Tiger, Tiger3 programında İhracat BEDELSİZ e-Fatura düzenleme
    Bildiğiniz gibi Logo Go3, Tiger, Tiger3 programlarında Bedelsiz İhracat Faturalarının 13.07.2017 tarihi itibariyle kağıt/e-arşiv fatura olarak düzenlenmesine olanak tanınmıştı.

  • KDV Muafiyet Kontrolü
    1-KDV Muafiyet sebebi nereden eklenebilir?
    KDV muafiyet sebebi, program kataloğunda yer alan Defaults-Gen-VatExcepts.xml dosyası içerisinden eklenebilir.
    2-Faturada girilmiş olan KDV Muafiyet Sebebi veritabanında hangi alanlarda tutulmaktadır?
    Fatura satırında girilen KDV muafiyet sebebi STLINE tablosunda VATEXCEPTREASON kolonunda; faturanın detaylar kısmında girilen KDV muafiyet sebebi ise INVOICE tablosunda VATEXCEPTREASON kolonunda tutulmaktadır.
    3-“KDV Muafiyet Sebebi Girilmelidir” uyarısı alıyorum, ne yapabilirim?

  • Logo muhasebe programlarında mali dönem bağımlı yılsonu devir işleri 

    Devir Nedir ?
    Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

    Önemli Uyarılar!!

    • Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir.
    • Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır.
    • Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
    • Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.
      • Devir sonrası oluşan açılış fişlerine raporlama dövizi bakiyeleri devredecektir. Yerel para birimi bakiyesi ve raporlama dövizi bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin Yerel para birimi bakiyesi Borç, raporlama dövizi bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir.
      • Devir işlemine başlamadan önce; bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.
      • D tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu tip stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.
      • Sabit Kıymet Kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır. Geçmiş dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülecektir.
      • Muhasebeleştirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam edecektir. Muhasebeleşmiş amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişi olarak muhasebe kodlarında kullanılan hesaba ait açılış fişi gözükecektir.
      • ÖTV‘li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde; malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar; ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir. ÖTV maliyeti, maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine eklenerek işleme katılır.
      • Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden önce Kapandı konumuna getirilmelidir.
      • Devirden önce yeni döneme ait dosya oluşturma sırasında, cari hesaba ait risk çarpanları öndeğer olan “1”’e otomatik olarak dönmektedir. Devir parametrelerinde “Cari hesap risk parametreleri = Devredilecek” seçilirse, devir işlemi ile cari hesabın önceki dönemde geçerli risk çarpanları aynen yeni döneme aktarılır. Risk bilgileri devredilirken riski etkiler seçeneğine bağlı olarak yeni döneme aktarılacaktır. Riske tabi olmayan işlemler açılış fişlerinde ayrı satır olarak riski etkiler=hayır seçeneği ile listelenirken riske tabi olan işlemlerde riski etkiler = evet seçeneği ile listelenecektir
    • Devir işlemi Ödeme / Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamış işlemler için işyeri ve işlem dövizleri dikkate alınarak açılış fişinde satır oluşturulur. Ödeme planları oluşturulmaz. Ödeme tarihleri oluşturulur. Oluşan her hareketin satır açıklamasında geçmiş dönemdeki fişe ait tür, numara ve tarih bilgileri yer alır.
    • Ödeme / Tahsilat üzerinden cari hesap devri yapılırken kaynak fişin tarihi açılış fişinde yer alan “ Devir İşlem Tarihi “ kolonuna yazılmaktadır.

    !! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.

    • Devir işlemi ödeme/tahsilat üzerinden yapılırsa borç takip penceresine yansımayan hareketlerin cari hesap açılış fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini etkilemeyecektir.
    • Tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerine ait taksitler ödeme tahsilat üzerinden devir seçeneği ile yeni döneme aktarılmaktadır.

     !! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir. 

    • Taksit işlemlerinin devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

    !! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.

    • Cari Hesap Kur Farkı Fişleri devir parametresine bağlı olarak, Cari hesap kur farkı işlemlerinin işlem dövizi bazında bakiyeleri yeni döneme kur farkı işlemi olarak aktarılacaktır. Cari hesap için aktarılan kur farkı işlemine muhasebeleşmiş işareti gelecektir. Yani önceki dönemdeki aynı işlem dövizi için kullanıcı tarafından kesilmiş kur farkı işlemlerinin bakiyesi yeni döneme muhasebeleşmiş bir kur farkı fişi olarak aktarılacaktır. Muhasebe kur farkı fişlerinin bakiyesi ise Açılış fişlerinde yer alacaktır.
    • Ödeme / tahsilat üzerinden devir işleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmış ise, devirden önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi işlemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.

    • Devir parametrelerinde “Fiş Numaraları = Yeni Numara verilecek” şeklinde aktarım yapıldığında yeni dönem Kayıt numaralama şablonu kontrol edilmemektedir. Yeni oluşturulacak fiş numaralarını 8 karakter olan ( 00000001 ) olarak eklemektedir.
    • Yeni dönemde daha önce girilmiş fişlerdeki numara ile devredilen fişlerin numaralarının çakışması durumunda bu fişler devredilmeyecektir.

    • Devir yapılması durumunda devam eden bir puan kampanyası için önceki dönemde toplanmış puanlar geçerliliğini yitirmektedir.
    • Dış Ticaret Modülü ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir. Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari hesap kartları açılışlarına yansıyacaktır.

    • Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.
    • İş Akışı Modülü içerinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve görevler devredilmez.

    • Ödemeli sipariş fişlerinin devir sonrasında ödemeli olarak aktarımının yapılması sağlanmıştır.

    !! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.

    • Bütçe ve İstatistiki Tahminleme kayıtları dönemden bağımsız olarak kullanıldığından devir sonrasında da veriler kullanılabilir.
    • Analitik Bütçe işlemleri devredilmez.

    • Firmaya ait dönemler arasında Devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi bir şekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmiş döneme ait datanın bozulması sözkonusu olacaktır.

    Devir Seçenekleri

    Logo yılsonu devir işleri

    Dönem Devri:
    Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

    Firma Devri:
    Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
    Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

    • Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
    • Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
    • Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
        • İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
        • Firma Çalışma Bilgileri
        • Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
        • Kayıt numaralama şablonları
        • Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
    • Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
    • İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
    • Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
    • Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.

    Kontroller(Kopyalama Sonrası):
    Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

    Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

    Devir Öncesi Kontroller: 

    Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

    Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

    • Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
    • Faturalanmamış irsaliye kontrolü
    • Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.

    Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

    Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

  • Logo yazılım firması tarafından satışı yapılan Go Plus, Tiger Plus, Start, Tiger Enterprise, Bordro Plus, İnsan Kaynakları ürünleri zaman içerisinde gelişmekte ve değişmektedir. Logo yazılıma ait programları kullanan firmalar zaman zaman logo desteğine ihtiyaç duymaktadır. Gerek yeni program satışlarında kurulum amacıyla destek, gerekse faal olan işletmenin işini kolaylaştıracak destek hizmetini firmamızdan satın alabilirsiniz. Destek hizmetimiz aylık bakım anlaşması şeklinde olabildiği gibi ticket anlaşması şeklindede verilmektedir. Şirketinizin logo desteğine ne tür durumlarda ihtiyaç duyduğu yada hangi modüller için ihtiyaç duyduğu net olarak belirtilirse çözüme en kısa zamanda ulaşılabilir. Logo desteği veren uzmanlarımız LOGO sertifikalı kişilerden oluşmaktadır. Destek hizmetinde önceliğimiz firmanın karşılaştığı sorunu çözmektir. Yazılım uyarlama, rapor çözümü gibi zaman gerektiren destekler ikinci sırayı almaktadır. 

    Logo destek hizmetimiz üç ana başlık altında verilmektedir. 

    • Telefon ile destek
    • Uzak masaüstü ile bağlanarak uzaktan destek
    • Yerinde destek

    Destek konusunda problemin ne olduğuna bağlı olarak herhangi bir metadaloji seçilebilir. Uzaktan destek işlemi kısa süreli (mak 4 saat) işlemlerde verilmektedir. Daha basit soru ve sorularınız için telefonla logo desteği verilir. Program versiyonunun güncellenmesi, database müdahalesi, kritik sorunlar ve benzeri sorunlar için yerinde destek hizmeti daha uygun olmaktadır.

    Logo destek hizmetimiz ücretli bir hizmettir. Logo programları ile ilgili olarak herhangi bir konu hakkında destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

  • İşletmenizde kullandığınız Logo programları için, eğitim ve teknik destek imkanlarımız sizlere yardımcı olmak için buradayız. Logo Hizmet Merkezi müşterilerine sürekli çözüm ve destek hizmeti sunmaktadır. Logo Start destek, Logo Go Plus destek, Logo Bordro Destek, Logo Tiger Plus Destek, Logo Bordro Destek hizmetlerimizde piyasadan edindiğimiz bilgi ve birikimi müşterilerimize aktarmaktayız.

    LOGO eğitim ve destek hizmetlerimizin temelinde, yıllara yayılan bilgi birikimimiz ve tecrübemiz bulunmaktadır. Logo programlarında karşılaşabileceğiniz sorunlar için çözüm üretmek dışında, Logo SQL raporlamaları, Logo arayüz uyarlamaları hizmetleri de vermekteyiz. Logo aylık bakım anlaşması ile müşterilerimize danışmanlık hizmeti de destek konularımız arasındadır.

    Logo Destek hizmetlerimiz sadece Logo programları ile sınırlı olmayıp Logo Mobil Shop, Logo Barkod, Logo Yazarkasa, Logo CRM gibi Logo ile entegre çalışan programlar içinde destek ve eğitim hizmeti vermekteyiz. Logo desteği telefon ile destek, uzak masaüstü desteği ve yerinde destek olarak verilmektedir. Logo desteğinde Logo Bakım Anlaşması müşterilerimize öncelik vermekteyiz.

  • İşletmenizde kullandığınız Bordro programı için teknik destek, Go Plus programınız için teknik destek, Tiger Plus programınız için teknik destek ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Logo programlarınızda teknik desteğe ihtiyaç duyduğunuzda web sitemizi inceleyebilir yada bize mail gönderebilirsiniz. Logo versiyon güncellemeleri için teknik desteğe ihtiyacınız olabiliri, Logo programlarında karşılaştığınız sorunlar için teknik desteğe ihtiyacınız olabilir, E-fatura ve e-defter için teknik desteğe ihtiyacınız olabilir. Tüm bunların dışında Logo programında rapor ihtiyaçlarınız ve yeniden kurulum yapılması gereken durumlarda bizden destek talebinde bulunabilirsiniz.

  • Logo terminal kaydı nasıl yapılır
    Logo muhasebe yazılımında terminal kaydını yapabilmek için öncelikle programı sistem yönetimine girmek gerekir (goplussys,tiger plus sys,startsys,bordro plus sys)Girdikten sonra yönetim terminal menusu daha sağ tuş ekle sonra kodu bölümündeki... işareti tıklanır kaydet butonuna basılır ve işlem gerçekleşir. Burada önemli noktalardan biri logo yazılımı kaç kullanıcı olduğudur satın almış olduğunuz kullanıcıdan fazla terminal ekleme yapamazsınız.

  • Logo Tiger Plus Programı İndirme ve Kurulum Dökümanı
    Logo ERP ürün ailesinden olan Logo Tiger Plus üretim programının kurulumu için aşağıdaki linklerde bulunan tüm dosyalar indirilir. Sıkıştırılmış dosyalar winrar programı yada benzer bir sıkıştırma programı ile bir klasöre çıkartılır. Setup.exe dosyası çift tıklanarak kurulum işlemine başlanır. Yeni versiyonla birlikte kurulum işlemlerinin bir sihirbaz yardımı ile yapılması sağlanmıştır. Detay için dökümanı inceleyiniz.

     Part1   Part2   Part3   Part4   Part5   Part6   Part7   Part8   Part9 

     Part10  Kurulum Detayı


  •  

    Talep fişi satırlarında seçilen masraf merkezi bilgisinin stoktan karşılama yöntemi sonucu oluşan sarf fişi satırlarına gelmesi sağlanmıştır.
    Muhasebe Parametrelerinde "Kur farkı,tahsil ve tediye fişleri mahsup fişinin kayıt numaralama şablonunu kullansın: Evet" seçili olduğunda fiş türüne göre numaralam yapıyordu. "Kur farkı, tahsil ve tediye fişleri mahsup fişinin kayıt numaralama şablonunu kullandığında sıralama" parametresi eklenerek tarihe göre fiş numaralama yapılması sağlandı.
    e-Arşiv ve e-Fatura irsaliyeleri üzerinden faturalama yapılırken KDV muafiyet sebebi uyarısı alındığında fatura numarası atlayarak kaydediliyordu,düzeltildi.

  •  

    Maliyetlendirme servisi,Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma(Cost),Malzeme Fiyat Güncelleme,Dönem Kapatma ve Dönem Geri Alma işlem filtrelerine "Malzeme Marka Kodu" filtresi eklenmiştir logo go 3 logo tiger 3 ve logo enterprise sürümlerinde geçerlidir

    Reçete satırlarında alt birim üzerinden tanımlanan girdi satırlarının birimleri ürün reçete ağacında ana birimden listeleniyordu, girildiği şekilde listelenmesi sağlandı.

    Ürün reçetelerine Özel Kod 2 alanı eklenmiştir. Ürün reçete raporları ve işlemlerine Özel Kod 2 filtresi eklenmiştir.

  • 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 431 Numaralı VUK Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı, I Sayılı ÖTV Listesi Mükellefleri Sektörü, Petrol piyasası, Doğal Gaz piyasası, LPG piyasası ile Tütün piyasası ile ilgili mükellef gruplarının kullandıkları muhasebe programları veya Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemleri gibi yazılımlarında tuttukları kayıtlara belirli standartlar getirmek ve bu mükelleflerden istediği veri/bilgileri alabilmek için elektronik ortamda "Kayıt Saklama Gereksinimleri" zorunluluğunu getirmiştir.
    Bu uygulamanın diğer bir amacı vergi denetimini daha etkin hale getirmek için mükelleflerden standart hale getirilmiş veriler alıp bu veriler üzerinde karşılaştırmalı analizler yapabilmektir.
    Söz konusu Tebliğ, 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
    Belirlemenin Amacı;

  • Kısayol Tuşları/Yön Tuşları aşağıdaki gibidir:

    F1: Yardım penceresini açar.
    F2: Fiş, fatura ve kartların kaydedilmesinde kullanılır. İşlemler için kullanıldığında ilgili işlemi başlatır. Rapor filtre ekranında kullanıldığında ilgili raporu listeler.
    CTRL+F2: Bu tuşların birlikte kullanımı ile işlem öneri statüsünde geçici olarak kaydedilir. Bu kayıtlara araç çubuğunda yer alan Tamamlanmamış Kayıtlar seçeneği kullanılarak ulaşılır.
    F3: Vazgeç (Kaydetmeden Çık)
    F5: İşlem içerisinde basıldığında cari hesap kodu ile fiş satırı arasında direkt dolaşımı sağlar. Fiş satırında herhangi bir alanda F5 tuşuna basıldığında imleç cari hesap koduna döner. Cari Hesap Kodu alanında F5 tuşuna basıldığında ise fiş satırında en son bulunulan alana geri dönülür.

  • Logo Programında stok miktarları farklı şekillerde yönetilebilmektedir. Malzemeler ekranında girdiğinizde “Gerçek Stok” / “Fiili Stok” / “Sevk Edeilebilir” stok diye 3 tane başlık görürsünüz. Bu başlıların anlamı şudur;
    Fiili Stok= Eldeki Stok
    Sevkedilebilir= Eldeki Stok (Fiili Stok) – Rezerve Siparişler
    Gerçek Stok= Eldeki Stok (Fiili Stok) – Rezerve Siparişler + Konsinye Çıkış – Konsinye İade

    Bunu örneklerle anlatmak gerekirse;
    Fiili Stok : 0
    Gerçek Stok : 0
    Sevkedilebilir Stok : 0

    Bu malzemeyi satış siparişi ile satacağız. Bu durumda 2 seçeneğiniz var.

  • Logo muhasebe yazılımında öncelikle sistem yedek alıp almadığını logo programın alt ekranında belirtmektedir süreç üç günü geçtikten sonra yedekleme gün sayısı yazmaya başlar örneğin en son 4 gün önce yedek alınmıstır gibi. Yedekleme işlemini sql studio management ekranından gerçekleştirebilirsiniz.

  • Ücretsiz Uzak Masaüstü (uzaktan yardım) Programı
    Uzak Masaüstü Bağlantısı Destek Programı. Teamviewer Programını uzaktan yardım, uzaktan sorun çözme ve sunum için ücretsiz olarak, bilgisayarınıza indirip kurulum yapmadan yada kurulum yaparak çalıştırabilirsiniz.

    İndir


  • Giriş fişlerinin değiştirme ve çıkarma işlemlerinde negatif seviye kontrolünün yapılmaması nedeniyle stok miktarları işlemler sonucunda negatife düşebilmekte, bu duruma bağlı olarakta maliyet işlemleri olumsuz etkilenmekteydi.

    1.91.00.00 sürümünde giriş fişlerinde değiştir ve çıkar işlemleri sırasında negatif seviye kontrolünün yapılması sağlanmıştır.

    Negatif Seviye Kontrolü Yapılacak Giriş İşlemleri:

    Malzeme Yönetimi :

    • Devir
    • Üretimden Giriş Fişi
    • Ambar Fişi
    • Sayım Fazlası Fişi

    Satınalma:

    • Konsinye Giriş İrsaliyesi
    • Satınalma İrsaliyesi/Faturası
    • Müstahsil İrsaliyesi/Makbuzu

    Satış ve Dağıtım:

    • Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi
    • Toptan Satış İade İrsaliyesi/Faturası
    • Perakende Satış İrsaliyesi/Faturası

    İthalat :

    • İthalat Operasyon Fişi

    İhracat :

    • İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası

    Finans/Hareketler/Kasa İşlemleri :

    • Satınalma Faturası
    • Perakende Satış İade Faturası
    • Toptan Satış İade Faturası
    • Müstahsil Makbuzu

    Bu durumu bir örnek üzerinden incelemek gerekirse:

    Malzeme kartı negatif seviye kontrolü

    Malzemenin girişini üretimden giriş fişiyle 20 adet olarak yapalım

    Üretimden giriş fişi negatif seviye kontrolü

    Daha sonra bu malzemenin 10 tanesini sarf edelim.

    Üretimden giriş sarf fişi

    Malzemenin giriş fişi olan üretimden giriş fişine dönelim ve giriş miktarını 9 adet olarak değiştirelim ve fişi kaydedelim.

    Üretimden giriş işleminde negatife düşen mallar

    Negatif seviye kontrolümüze bağlı olarak giriş fişindeki miktarı düşürdüğümüzde fişin kaydetmemize izin vermeyecek ve negatife düşme olacağı konusunda uyarı vererek işlemi durduracaktır.

    Giriş fişlerinde değiştirme işleminde olduğu gibi çıkarma işleminde de aynı kontroller yapılacaktır.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us